ENVÍO COMPROBANTES DE PAGO
Este proceso permite enviar los cupones o comprobantes de pago a los empleados vía correo electrónico.

Para realizar una nueva consulta, ingrese la información solicitada en los siguientes campos:
Cédula: Especifique si se enviará el comprobante de pago a un empleado o a todos.
Compañía: Ingrese el código de compañía al cual se realizará el envío del comprobante.
Sucursal: Es el código de la sucursal que se filtrará para el envío del comprobante de pago.
Centro de Costo: Ingrese el código del centro de costo que se filtrará para el proceso.
Convenio: Ingrese el código de convenio; Si no maneja convenios, el parámetro por defecto se debe dejar en %.
Rango de Fechas: Seleccione las fechas de ejecución del proceso.
Fecha de Inicial: Corresponde a la fecha inicial del proceso anteriormente seleccionado.
Fecha de Final: Corresponde a la fecha final del proceso anteriormente seleccionado.
Tipo de Liquidación: Especifique el tipo de liquidación que se filtrará para el envío de la información.
Origen de los Datos: Especifique si la información del comprobante de pago se encuentra en nómina o en el histórico.
Al hacer clic en el botón procesar, visualizará los parámetros de envío del correo electrónico y también se realizará la entrega de los comprobantes de pago al (los) empleado(s) que filtró en el proceso especial.

Correo Origen: Especifique el correo que realizará la dispersión de los comprobantes de pago.
Asunto: Asigne el asunto del correo electrónico.
Mensaje: Asigne el mensaje del correo electrónico.
Servidor SMTP: Ingrese el servidor de salida del correo.
Usuario Servidor SMTP: Ingrese el nombre del usuario del correo que realizara la dispersión de los comprobantes de pago.
Clave Servidor SMTP: Corresponde a la contraseña del correo.
Puerto: Ingrese el puerto de salida del correo.
Utilizar SSL: Corresponde si el correo electrónico maneja seguridad SSL.
Una vez ingrese la información, haga clic en Procesar.
Nota: Una vez configurada la información en el WebConfig y al realizar el envío, se guardará por defecto el correo de origen, servidor SMTP, usuario SMTP, Puerto y SSL; únicamente se debe cambiar mes a mes el asunto y el mensaje.
Nota: La configuración del reporte pare el envió del comprobante de pago se realiza por el maestro de variables generales en el código 126.